|
Faktúra |
61/2019
|
Učebnica: vlastiveda 4.r. 2. č
|
56,10 |
s DPH |
27/2019
|
|
19.03.2019 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
62/2019
|
Odvoz odpad.vody -marec 2019
|
150,00 |
s DPH |
11/2019
|
|
19.03.2019 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
66/2019
|
Odb.prehliadka telocvičného náradia
|
160,60 |
s DPH |
31/2019
|
|
01.04.2019 |
|
Roman Mesiarik - Revtech |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Objednávka |
41/2019
|
Darčekové vrecúško
|
41,44 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
68/2019
|
Tonery do tlačiane HP 8600, HP 1020
|
97,10 |
s DPH |
13/2019, 28/2019
|
|
01.04.2019 |
|
J. Bugar- BIT |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
67/2019
|
Kvety
|
54,00 |
s DPH |
33/2019
|
|
01.04.2019 |
|
Anikó Bugárová |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
65/2019
|
Kniha: Školské výlety a exkurzie
|
8,96 |
s DPH |
35/2019
|
|
29.03.2019 |
|
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
70/2019
|
Kancelársky papier
|
180,00 |
s DPH |
34/2019
|
|
01.04.2019 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
71/2019
|
Kniha: Koncepcia rozvoja školy a škol. zar.
|
11,70 |
s DPH |
36/2019
|
|
03.04.2019 |
|
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Objednávka |
38/2019
|
Čistiace prostriedky
|
222,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Objednávka |
39/2019
|
Učebné pomôcky - záujmová činnosť
|
122,39 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
Arka,a.s. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
72/2019
|
Slávnostný obed
|
256,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Amnesia,s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
73/2019
|
Jedálny kupón CHÉQUE DÉJEUNER
|
407,94 |
s DPH |
37/2019
|
|
04.04.2019 |
|
UP Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
75/2019
|
Vypracovanie dokumentu Prevádzkový por.kotolne
|
90,00 |
s DPH |
26/2019
|
|
04.04.2019 |
|
Bagita - Revízna a lek.služba |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
Základná škola |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
Objednávka |
40/2019
|
Odvoz odpad.vody -apríl, máj 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
Objednávka |
53/2019
|
Prenájom altánok na atletický deň
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
FEZAMONT, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
Objednávka |
55/2019
|
Interiérové vybavenie: stôl, kancel.stolička, skriňa
|
536,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
AB System Slovakia,a .s. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
Zmluva |
|
Dohoda - absolventská prax
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
Úrad práce, soc. vecí a rodiny |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
Faktúra |
141/2019
|
Pedagogický diár
|
68,23 |
s DPH |
48/2019
|
|
12.06.2019 |
|
TEXTUS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2019 |